1、物流商对账SOP流程:
2、物流商对账操作说明:
第一步:创建物流商对账账单
【功能入口】结算管理》付款管理》物流商应付
注意事项:
1、未对账才能生成物流商对账单
2、业务单已签出成功,系统会自动生成物流商对账明细
创建物流商账单操作说明
第一步:点击未对账数据》点击创建物流商账单
第二步:物流商数据校验
点击更多操作》点击对账
【功能说明】
1.对账完成:对账无异常可提交对账完成,对账完成可申请物流商付款申请
2.导入物流数据:导入物流商提供对账的数据(需要到物流商请求账单导出)
3.导出异常数据:批量导出异常数据
4.导入异常数据修改:导入异常数据修正,修正成功后修改的数据会重新计费
导入物流商数据注意事项:
1.出荷时间格式案例2022-04-24
2.服务商代码必须与系统配置服务商代码一致,不清楚服务商名称:请在物流管理-服务商管理查看
3.跟踪单号是唯一不可重复
4.带《*》必填项
5.导入文件只支持 xlsx 文件
6.不可更改导入模板表头内容
验证数据规则:
服务商代码
跟踪单号
收货地区
物流尺寸
业务规则:有任何一组数据不匹配则状态为异常
异常数据需修正操作说明:
支持单个处理异常数据和批量处理异常数据
单个处理异常数据操作说明:
批量处理异常数据操作说明:
第一步:导出异常数据
第二步:导入修正异常数据
第三步:对账明细无异常,点击对账完成
第四步:物流商对账审核
审核不通过:重新对账
审核通过:对账单确认
第五步:物流商对账确认